為提高審計人員專業勝任能力和業務水平,更好地履行審計監督職責,近期,集團監事審計辦人員參加了重慶內部審計師協會在重慶市舉辦的為期3天的審計業務培訓班。
此次培訓,老師們注重理論與實務結合,突出課程設置的針對性、專業性、實用性,邀請了行業專家就內部控制COSO框架及最新發展、內部控制規范;國家國資委有關內控管理和內部審計管理規定解讀;內部控制建設實務與案例;內部控制評價實務及案例;企業風險管理框架內容及典型案例;《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和告》等內容進行授課。期間學員們也相互進行了業務上的交流。
通過此次培訓,進一步加深了對審計的理解和認識,本次學習,讓部室人員充分認識到內部審計工作的重要性,提升了業務知識儲備和工作能力,要把學習到的知識消化吸收并靈活運用到今后工作中,為內部審計工作高質量發展打下堅實基礎。