11月30日上午,集團監事審計辦參加了區審計局組織的《2020年內部審計工作座談暨業務培訓會》。
會上,相關單位就內部審計工作開展情況作了經驗交流發言,參會單位就內審工作開展情況及遇到的問題,提出了建議及意見;區審計局整改督查與內審管理科負責人組織學習了審計署11號令及內審業務工作相關基礎知識;最后區審計局秦建川局長對2020年全區內審工作開展情況進行了肯定,并希望全區各內審機構、內審人員共同努力,一是深刻認識,強化內部審計工作的重要意義;二是突出重點,扎實開展內部審計工作;三是注重實效,全面強化問題整改和成果運用;四是真抓實干,切實加強對內部審計業務的指導
和監督,努力推動全區內部審計工作邁上新臺階。
通過參加此次內部審計工作座談暨業務培訓會,進一步加強了對內審工作重要性的認識,提高了理論知識,對推動集團內部審計工作發揮了積極作用。