為加強國有資產監督管理,促進集團良性運營和持續發展,實現國有資產保值增值,日前,集團監事會組成工作組,對集團本部及所屬全資(控股)子公司2020年1至6月的財務工作進行了專項檢查。
本次檢查涵蓋了集團及所屬全資(控股)子公司2020年上半年執行財務相關法律法規情況、財務總體狀況、資金運營情況以及財務信息的真實性、完整性等內容。通過查看財務報表、工作臺賬、財務憑證等資料,以及同財務工作人員進行交流溝通等方式,進一步摸清了被檢查單位的財務運行情況,手續資料是否規范。同時,對查出的問題形成了財務檢查報告及整改通知單,提出了整改措施,明確了整改時限,要求限時整改,切實保障財務工作規范高效運行。